
Training International Taxation, Tax Treaty (P3B), and BEPS Implementation
Kuasi perpajakan lintas batas negara, optimalkan strategi Tax Treaty, dan implementasikan standar BEPS untuk kepatuhan global dan mitigasi risiko.
Ditulis & dikurasi olehLiu Purnomo
- Durasi
- 3 hari
- Jadwal Terdekat
- 15-17 September 2026
- Format
- Onsite / Online

Tentang Program
Globalisasi ekonomi menuntut perusahaan untuk memahami kompleksitas perpajakan lintas yurisdiksi. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap regulasi perpajakan internasional, perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), dan inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), perusahaan rentan menghadapi risiko sengketa pajak, denda, dan double taxation. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperbarui regulasi yang sejalan dengan perkembangan standar global, menjadikan kepatuhan sebagai prioritas utama bagi setiap entitas bisnis yang beroperasi secara internasional.
Program ini dirancang komprehensif untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip perpajakan internasional, strategi pemanfaatan Tax Treaty, serta implementasi BEPS. Melalui studi kasus, simulasi, dan diskusi interaktif, GERAKS memastikan peserta tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkan strategi kepatuhan dan optimasi pajak yang efektif. Materi akan membahas mulai dari konsep dasar hingga kebijakan terkini seperti Principal Purpose Test (PPT) dan Beneficial Owner, serta cara menyusun dokumentasi Transfer Pricing (TP Doc) yang sesuai standar OECD dan regulasi Indonesia. Peserta juga dapat mempelajari strategi perencanaan pajak yang sah melalui program terkait seperti TRAINING CREATIVE ACCOUNTING & TAX PLANNING.
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mampu mengidentifikasi risiko pajak internasional, merancang strategi mitigasi, dan memastikan kepatuhan pajak perusahaan dalam konteks global yang dinamis. Kemampuan ini sangat krusial untuk melindungi nilai perusahaan, mengoptimalkan beban pajak secara legal, dan membangun reputasi bisnis yang kuat di kancah internasional. Program ini adalah investasi strategis untuk setiap profesional yang bergerak di bidang keuangan dan perpajakan internasional, melengkapi kompetensi yang juga relevan dengan TRAINING ACCOUNTING, TAX PLANNING DAN ANALISA LAPORAN KEUANGAN.
Untuk Siapa Program Ini?
- Manajer Pajak
- Staf Perpajakan Korporat
- Konsultan Pajak
- Manajer Keuangan
- Akuntan
Outline Materi
01. Pengantar Perpajakan Internasional & Kerangka Hukum
- Konsep kedaulatan pajak, asas domisili, dan asas sumber
- Peran OECD dan PBB dalam perpajakan internasional
- Struktur perpajakan internasional dan tantangan penghindaran pajak
- Regulasi perpajakan internasional di Indonesia dan pembaruannya
02. Tax Treaty (P3B) dan Implementasinya
- Fundamental Tax Treaty: OECD vs. UN Model Convention
- Analisis pasal-pasal kunci P3B (PE, LOB, Beneficial Owner, Royalties, Dividends, Interest)
- Pencegahan penyalahgunaan perjanjian (Anti-Treaty Shopping) dan Principal Purpose Test (PPT)
- Simulasi pengisian Form DGT 1 dan DGT 2 untuk klaim treaty benefit
03. BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) & Global Tax Reform
- Latar Belakang dan Tujuan Inisiatif BEPS (15 Actions)
- Update Kebijakan BEPS dan Multilateral Instrument (MLI)
- Dampak BEPS pada jaringan P3B Indonesia
- Konsep Permanent Establishment (BUT) modern di era ekonomi digital
04. Transfer Pricing dan Dokumentasi
- Konsep Arm’s Length Principle dan Hubungan Istimewa (Related Party Transactions)
- Metode Transfer Pricing menurut OECD dan pemilihannya
- Kewajiban Dokumentasi Transfer Pricing (Local File, Master File, CbCR) di Indonesia
- Benchmarking Analysis dan Functional Analysis (FAR Analysis)
05. Mitigasi Risiko & Strategi Kepatuhan Pajak Internasional
- Mengidentifikasi risiko pajak internasional dan potensi sengketa
- Strategi menghadapi pemeriksaan pajak Transfer Pricing
- Secondary Adjustment dan Mutual Agreement Procedure (MAP)
- Advance Pricing Agreement (APA) sebagai mitigasi risiko
- Studi kasus internasional: sengketa P3B dan solusinya
Metode Penyampaian
- Presentasi Interaktif
- Diskusi Kelompok
- Studi Kasus
- Simulasi Praktis
- Q&A
- Sesi Konsultasi
Fasilitas
- FREE Airport pickup service (antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi peserta ke tempat pelatihan
- Modul / Handout Training Training International Taxation, Tax Treaty (P3B), and BEPS Implementation
- FREE Flashdisk
- Sertifikat Training Training International Taxation, Tax Treaty (P3B), and BEPS Implementation
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch & Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Lokasi & Investasi Training
Jadwal reguler bulanan tersedia di kota-kota berikut, atau ikuti secara online dari mana saja.
Yogyakarta
Hotel Dafam Malioboro
Rp 6.000.000 / peserta
Jakarta
Hotel Amaris Tendean
Rp 6.000.000 / peserta
Bandung
Hotel Golden Flower
Rp 6.000.000 / peserta
Bali
Hotel Ibis Kuta
Rp 6.000.000 / peserta
Lombok
Hotel Jayakarta
Rp 6.000.000 / peserta
Online
Zoom Meeting
Rp 6.000.000 / peserta
Investasi pelatihan di atas menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call) — silakan hubungi kami untuk penawaran. Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Jadwal Reguler 2026
Pemberitahuan Penting: Jadwal di atas bersifat fleksibel. Bagi calon peserta yang berasal dari luar daerah, Anda diwajibkan untuk menunggu konfirmasi resmi (Confirmation Letter) dari pihak PT Gerbang Akselerasi Sukses (GERAKS) sebelum memesan tiket penerbangan dan akomodasi hotel. Baca Syarat dan Ketentuan.
Ulasan Peserta
4.7 / 5 dari 3 ulasan
“Materi BEPS dan MLI yang disampaikan sangat relevan dengan dinamika perpajakan saat ini. Instruktur mampu menjelaskan konsep kompleks seperti Principal Purpose Test dengan sangat jelas, membantu kami mengidentifikasi risiko bagi perusahaan.”
Bambang
Manajer Pajak Senior
“Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam tentang P3B, terutama tentang cara pengisian Form DGT yang benar. Simulasi yang diberikan sangat praktis dan langsung bisa diterapkan di pekerjaan sehari-hari.”
Retno
Analis Keuangan
“Fokus pada Transfer Pricing dan dokumentasinya sangat membantu. Saya mendapatkan insight baru mengenai Functional Analysis dan Benchmarking yang selama ini kurang optimal kami terapkan. Instruktur sangat responsif menjawab pertanyaan.”
Dito
Konsultan Pajak
Pertanyaan Umum
Apakah pelatihan ini mencakup pembaruan regulasi perpajakan internasional terbaru di Indonesia?+
Ya, materi pelatihan ini secara berkala diperbarui untuk mencakup regulasi dan kebijakan perpajakan internasional terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia, termasuk adopsi inisiatif BEPS.
Siapa saja yang sebaiknya mengikuti program ini?+
Program ini sangat sesuai untuk Manajer Pajak, Staf Perpajakan Korporat, Konsultan Pajak, Manajer Keuangan, dan Akuntan yang terlibat dalam transaksi lintas batas dan perpajakan internasional.
Apa saja prasyarat untuk mengikuti pelatihan ini?+
Peserta disarankan memiliki pemahaman dasar tentang perpajakan umum dan akuntansi. Namun, materi akan disajikan secara komprehensif mulai dari dasar sehingga peserta dengan latar belakang beragam tetap dapat mengikuti.
Bagaimana format pelatihan ini diselenggarakan?+
Pelatihan dapat diselenggarakan secara tatap muka (offline) di lokasi yang disepakati atau secara virtual (online) melalui platform interaktif, tergantung kebutuhan dan kesepakatan dengan perusahaan.
Apakah ada sertifikat yang diberikan setelah menyelesaikan pelatihan?+
Ya, setiap peserta yang berhasil menyelesaikan seluruh sesi pelatihan akan mendapatkan sertifikat kehadiran dari GERAKS sebagai bukti partisipasi.



